Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Haushaltsdiagramm
-353.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-353.200 €
86,57%
-52.840 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-52.840 €
12,95%
-1.950 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.950 €
0,48%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 28.500 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 3.100 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 200 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 32.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -407.990 € |
20: Verwaltungsergebnis | -375.190 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -375.190 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -375.190 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 190.129 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -185.061 € |